HOME > (の中の) 法人ディスクロージャー > (の中の) 事業報告/決算 > (の中の) 正味財産増減計算書 総括表
正味財産増減計算書 総括表(平成29年度)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
単位:円 △印減
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | |||
1 経常増減の部 | |||
(1)経常収益 | |||
特定資産運用益 | [ 5,598,118] | [ 9,304,166] | [△ 3,706,048] |
特定資産受取利息 | 5,598,118 | 6,019,378 | △ 421,260 |
信託運用収益 | 0 | 3,284,788 | △ 3,284,788 |
事業収益 | [ 3,372,700] | [ 3,271,820] | [ 100,880] |
受託事業収益 | 2,914,000 | 2,782,000 | 132,000 |
その他の事業収益 | 458,700 | 489,820 | △ 31,120 |
退職共済掛金収益 | [ 1,549,203,780] | [ 1,495,392,560] | [ 53,811,220] |
年金掛金収益 | [ 46,081,000] | [ 42,422,000] | [ 3,659,000] |
受取補助金等 | [ 8,886,000] | [ 9,487,000] | [△ 601,000] |
受取民間助成金 | 8,886,000 | 9,487,000 | △ 601,000 |
雑収益 | [ 54,244] | [ 53,852] | [ 392] |
受取利息 | 44 | 52 | △ 8 |
雑収益 | 54,200 | 53,800 | 400 |
経常収益計 | 1,613,195,842 | 1,559,931,398 | 53,264,444 |
(2)経常費用 | |||
事業費 | [ 1,608,860,137] | [ 1,555,888,321] | [ 52,971,816] |
給料手当 | 21,910,227 | 21,548,434 | 361,793 |
退職給付費用 | 2,428,315 | 2,155,091 | 273,224 |
福利厚生費 | 3,511,590 | 3,427,076 | 84,514 |
旅費交通費 | 1,086,038 | 1,311,738 | △ 225,700 |
通信運搬費 | 3,298,340 | 2,683,168 | 615,172 |
減価償却費 | 655,498 | 712,823 | △ 57,325 |
消耗什器備品費 | 796,791 | 463,174 | 333,617 |
消耗品費 | 5,239,477 | 5,939,233 | △ 699,756 |
印刷製本費 | 2,180,778 | 2,264,548 | △ 83,770 |
賃借料 | 1,030,250 | 1,218,249 | △ 187,999 |
保険料 | 277,350 | 268,170 | 9,180 |
諸謝金 | 271,200 | 448,600 | △ 177,400 |
支払負担金 | 68,040 | 68,040 | 0 |
支払助成金 | 50,155,404 | 51,960,095 | △ 1,804,691 |
委託費 | 8,817,029 | 9,381,454 | △ 564,425 |
退職共済給付費用 | 1,454,946,597 | 1,403,625,360 | 51,321,237 |
年金積立費用 | 51,447,213 | 48,228,268 | 3,218,945 |
雑費 | 740,000 | 184,800 | 555,200 |
管理費 | [ 620,223] | [ 614,584] | [ 5,639] |
福利厚生費 | 10,000 | 60,000 | △ 50,000 |
旅費交通費 | 404,860 | 329,545 | 75,315 |
消耗品費 | 97,260 | 106,300 | △ 9,040 |
賃借料 | 23,320 | 25,380 | △ 2,060 |
租税公課 | 84,783 | 93,359 | △ 8,576 |
経常費用計 | 1,609,480,360 | 1,556,502,905 | 52,977,455 |
評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,715,482 | 3,428,493 | 286,989 |
評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常増減額 | 3,715,482 | 3,428,493 | 286,989 |
2 経常外増減の部 | |||
(1)経常外収益 | |||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2)経常外費用 | |||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | 3,715,482 | 3,428,493 | 286,989 |
一般正味財産期首残高 | 33,453,758 | 30,025,265 | 3,428,493 |
一般正味財産期末残高 | 37,169,240 | 33,453,758 | 3,715,482 |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 37,169,240 | 33,453,758 | 3,715,482 |